岗位职责
工作内容:
1、 严格按照会计制度及公司相关标准,认真审核公司及项目部报销的原始单据,对于违反规定或不合格的凭据应拒绝办理,做到凭据合法、合规、内容真实、数据准确、手续完备并及时向上级汇报。
2、 严格按照财务制度进行账务处理,熟悉公司各项业务及项目,准确、及时的编制相关会计凭证,如实反应公司的经营情况、财务情况并及时汇报。
3、 严格按照财务审批管理程序审核各项业务的付款、报销、入账手续。
4、 认真审核工资表的核算及相关工资的发放。
5、 严格按照公司相关资金支付流程认真复核各项资金的支付情况。
6、 负债相关合同及各项往来账务的核算和核对工作,及时登记相应台账、定期对账、如发现差异及时查明原因并及时跟踪完善相关手续进行相应账务处理。
7、 每月根据相关账务及时完成各项成本表的核算。
8、 建立和保管好财务档案及自己分管的财务资料等,做好会计凭证的入册、装订、整理、分类等工作。
9、 对公司财务数据做好保密工作,严守财务机密。
10、 认真及时完成上级交付的其他工作事项。
福利待遇:五险一金、年假、通信费、各类节假日及生日礼金等
工作地点:拉萨市城关区军民路